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[判断题]

监管通报,内部检查已发现问题未及时整改导致被监管通报处罚的,加倍扣分(年度扣分)()

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第1题

品质经理至少()组织一次对部门(项目)清洁供方服务合同各监管环节进行内部审计,发现问题及时通报、考核,限期整改

A.两个月

B.三个月

C.每个季度

D.每半年

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第2题

品质经理()至少组织一次招采部对部门(项目)清洁供方服务合同各监管环节进行内部审计,发现问题及时通报、考核,限期整改

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第3题

品质经理每()至少组织1次招采部对部门(项目)清洁供方服务合同各监管环节进行内部审计,发现问题及时通报、考核,限期整改

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第4题

"()定期检查车站边门管理情况,发现问题及时通报至相关部门,相关部门组 织内部整改

A.三类有责

B.二类有责

C.一类有责

D.不属于有责

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第5题

定期检查车站边门管理情况,发现问题及时通报至相关部门,相关部门组织内部整改()

A.车务部

B.车务部、安技部

C.车务部、调度票务部

D.安技部、调度票务部

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第6题

沙湾海关(运管)及()要将一线工作人员安全防护落实情况纳入视频监控任务清单,每日对各工作现场开展视频检查,发现问题及时提示纠正,并定期通报相关单位落实整改

A.深圳海关风险防控分局

B.各隶属单位视频监控部门

C.口岸监管处

D.行邮监管处

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第7题

一年内发生公司或分子公司通报过的同类生产安全事故事件,如属重复性原因或因安全生产巡查检查督查发现问题未及时整改导致的,不应提级分析处理()
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第8题

业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有()

A.按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本单位整改结果,报送整改报告

B.分析、落实和检查本单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平

C.梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告

D.分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平

E.负责落实管理层交办的其他整改工作

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第9题

下列说法中正确的是()。

A.内部审计机构应当按规定程序向被审计单位通报审计结果,并督促其整改

B.被审计单位应采取有效措施进行整改,追究相关人员责任,及时报告整改情况

C.如果被审计单位未对审计发现问题采取改进措施,所产生的责任和风险由被审计单位承担

D.如果被审计单位未对审计发现问题采取改进措施,所产生的责任和风险由内部审计部门承担

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第10题

《全省农村商业银行三好银行考核标准(修订版)》安全保卫检查整改考核中扣分项有()

A.未对营业场所.库房、联网监控中心、值守、押运等重点部位和环节开展定期检查

B.应发现问题而未发现问题

C.公 安.监管、省联社检查发现问题

D.对各类检查中发现的问题未及时整改或整改不到位

E.问责不到位

F.未按要求对安保外包单位开展监督检查

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