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[单选题]

内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估()

A.控制意识和态度的科学性

B.员工行为规范的合理性和有效性

C.信息系统运行的有效性

D.审计目标的可行性

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第1题

下列情形中,不属于损害组织经济利益的舞弊的是()

A.收受贿赂或回扣

B.贪污、挪用、盗窃组织资产

C.泄露组织的商业秘密

D.出售不存在或不真实的资产

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第2题

在组织内部对建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为负有责任的是()

A.管理层

B.董事会

C.内部审计机构

D.监事会

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第3题

内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。

A.固有风险

B.检查风险

C.剩余风险

D.审计风险

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第4题

对信息技术一般性控制进行审计时,应当考虑的控制活动不包括()

A.信息安全管理

B.系统变更管理

C.系统开发和采购管理

D.系统设计管理

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