题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有()。

A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准

B.检查验收单是否连续编号

C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况

D.向债权人函证应付账款

E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门

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第1题

在对固定资产审计时,如果审计人员发现与以前年度相比,审计期间的折旧费用大幅度增加,则可能的原因有( )。

A、已减少的固定资产未在账面上注销

B、存在大量闲置的固定资产

C、新购置大量固定资产

D、折旧额的计算有误

E、固定资产折旧方法变更

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第2题

在执行存货监盘时,审计人员应注意的具体工作要点有( )。

A、由审计人员组成盘点小组,并直接参与制订盘点计划

B、监督盘点工作的进行

C、抽查盘点记录

D、鉴定材料的所有权

E、将盘点结果与明细账余额核对

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第3题

在存货监盘时,主要应核实的有( )。

A、存货的真实性和完整性

B、鉴别存货的所有权

C、收入确认的真实性

D、与存货账核对,证实账实是否相符

E、采购付款的真实性

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第4题

中间表是将审计单位的电子数据,在进行清理、转换和验证后,进一步进行投影、连接等操作,创建的适合审计人员进行数据分析的表,中间表的特点有( )。

A、面向主题和面向事实

B、面向目标和面向事实

C、面向主题和面向历史

D、面向目标和面向历史

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