题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除
甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除,该公司2008年度的销售收入为4000万元。
A.60
B.100
C.240
D.20
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甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除,该公司2008年度的销售收入为4000万元。
A.60
B.100
C.240
D.20
第4题
企业不应确认的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债是( )。
A.由资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额所产生
B.商誉确认所产生
C.企业合并中所产生
D.与子公司、联营企业或合营企业的投资中产生
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