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[主观题]

甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除

甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除,该公司2008年度的销售收入为4000万元。

A.60

B.100

C.240

D.20

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第1题

企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润( )以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

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第2题

收入费用观

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第3题

企业所得税的基本税率为_______,低税率为_______。

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第4题

企业不应确认的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债是( )。

A.由资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额所产生

B.商誉确认所产生

C.企业合并中所产生

D.与子公司、联营企业或合营企业的投资中产生

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